Diferencia entre revisiones de «Factura de Exportacion»
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* En el campo RUT debe ingresar un código que comience con una "X" luego | * En el campo RUT debe ingresar un código que comience con una "X" luego un punto "." y terminar con un código que puede ser solo números o solo letras o un alfa numérico como muestra la imagen y llenar los datos correspondientes que se muestran en el ejemplo. Al finalizar se debe llenar el campo "Código Interno" con el RUC, Pasaporte, DNI o algún código que puede inventar para identificar al cliente extranjero, al terminar presionar botón "Guardar" | ||
* En comuna se debe llenar con 99999 como se ve en la imagen | |||
* En país se debe buscar el código del país con los binoculares. | |||
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*** Moneda: Elegir moneda en la que se esta realizando la venta | |||
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* En la opción "Moneda" se debe elegir con los binoculares la moneda en la que se va a facturar. | * En la opción "Moneda" se debe elegir con los binoculares la moneda en la que se va a facturar. | ||
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* Al pasar a "Datos factura" presionar botón "Autorizar" para poder firmar la Factura de Exportación | * Al pasar a "Datos factura" presionar botón "Autorizar" para poder firmar la Factura de Exportación | ||
* Verificar que estén todos los datos que correspondan y presionar botón "Firmar". | * Verificar que estén todos los datos que correspondan y presionar botón "Firmar". | ||
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Revisión actual - 19:26 11 mar 2020
Para emitir una Factura Exportación se deben seguir los siguientes pasos:
- Crear al cliente con RUT extranjero en menú "Clientes", luego botón "Crear" :
- En el campo RUT debe ingresar un código que comience con una "X" luego un punto "." y terminar con un código que puede ser solo números o solo letras o un alfa numérico como muestra la imagen y llenar los datos correspondientes que se muestran en el ejemplo. Al finalizar se debe llenar el campo "Código Interno" con el RUC, Pasaporte, DNI o algún código que puede inventar para identificar al cliente extranjero, al terminar presionar botón "Guardar"
- En comuna se debe llenar con 99999 como se ve en la imagen
- En país se debe buscar el código del país con los binoculares.
- Realizada la creación del cliente ingresar al menú "Documentos Exportación".
- Una vez aquí, presionar Boton "CREAR"
Al presionar CREAR, nos permite el ingreso de una nueva factura de exportacion y se despliega el siguiente formulario, en el cual se debe hacer ingreso de los datos que se solicitan, como se muestran a continuación:
- Cargar al cliente buscando sus datos, previamente cargados, presionando el icono de vinculares.
- Ingresar linea de detalle con descripción , los montos de cantidad y el precio sera en moneda extranjera, moneda que se indicara en un paso mas adelante.
- Al termino del llenado debe presionar el botón "Guardar y seguir" y aparecerá un nuevo botón abajo llamado "Datos Exportación".
- Al presionar botón "DATOS EXPORTACION" se mostrara el siguiente formulario que debe llenar con la informacion de acuerdo a las instrucciones que tenga de su agente de aduana o profesional de Comercio exterior (el sistema implementa las validaciones que hace el SII pero eso no garantiza que el contenido de este sea coherente)
- Moneda: Elegir moneda en la que se esta realizando la venta
- Tipo de servicio:
- Si es un servicio elegir "Servicio Calificado por Aduana", "Servicio Hoteleria" o "Servicio Transporte Internacional"
- En la opción "Moneda" se debe elegir con los binoculares la moneda en la que se va a facturar.
- Los siguientes datos deben ser llenados con la informacion correspondiente a la exportación.
- En la opción "Tipo de Cambio" se cargara el cambio relacionado a la moneda elegida en la opción "Moneda" que corresponda al día de la emisión, pero igualmente es editable si es necesario cambiarla
- Una vez llenados los campos necesarios se presiona botón "Guardar" y Luego botón "Datos Facturas".
- Al pasar a "Datos factura" presionar botón "Autorizar" para poder firmar la Factura de Exportación
- Verificar que estén todos los datos que correspondan y presionar botón "Firmar".