Diferencia entre revisiones de «Nota de Credito»

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Esta acción corrige el texto de la factura, para esto nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla, una ves posicionados en Detalle.
Esta acción corrige el texto de la factura, para esto nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla, una ves posicionados en Detalle.


aquí Suprimimos marcando el comienzo de la línea y escribiendo en la línea Texto Correcto la factura. Cambios tale cambio de Giro,Descripción,razón social, dirección.
aquí Suprimimos marcando el comienzo de la línea y escribiendo en la línea Texto Correcto la factura. Cambios tale como: Giro,Descripción,razón social, dirección.

Revisión del 19:09 5 oct 2017

La Nota de Crédito, se usa para ajustar los datos de una factura y permite cambios tales como: anular factura, Corregir Montos o Texto.

  • Las Notas de Crédito, deben cumplir los mismos requisitos exigidos para la facturas y solamente pueden ser emitidas al mismo comprador o beneficiario del servicio para modificar facturas otorgadas con anterioridad.

Para generar Notas de Crédito, debemos ingresar al Modulo Facturación Electrónica.

2.png

Luego se hacemos clic en Emisión Electrónica.Se debe posicionar en el documento a referencia.

Nota de Credito01.png

luego se debe Seleccionar el documento a referencia,

C8Acq.png

Luego se debe hacer clic en Seleccione Operación a Ejecutar, se desplegará una lista con alternativas entre las cuales elegimos. Crear Nota de Crédito.

C12Ac.png

Luego de seleccionar la opción Crear Nota de Crédito, se mostrará una pantalla con el siguiente formulario, el cual está compuesto por Referencia, Origen, Cliente, Detalle y Totales.

Referencia

Este pequeño formulario

CAcR4.png

Se compone de:

Glosa: Escribimos en esta casilla con el fin de saber de qué se trata la Nota Crédito, ésta es opcional.

Razón de Referencia: Se describe la acción que se realizará en la Nota de Crédito.

Acción Sobre Doc. de Referencia: Aquí se debe elegir una de las tres acciones de la lista tales como: Anula Documento, Corrige Texto o Corrige Monto.

CAcR3.png

Anula Documento

Esta acción se usa para anular una factura y esto se indica en el ítem Razón de Referencia, tal como se muestra a continuación:

CAcR5.png

La Nota de Crédito que anula, la factura debe ir por el monto completo de la factura.

Corrige Texto

Esta acción corrige el texto de la factura, para esto nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla, una ves posicionados en Detalle.

aquí Suprimimos marcando el comienzo de la línea y escribiendo en la línea Texto Correcto la factura. Cambios tale como: Giro,Descripción,razón social, dirección.